|
|
Faktúra |
3142025
|
ZŠ - publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
50,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2025 |
Region.vzd.centrum.samos. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
04.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506977
|
potraviny
|
110,09 |
s DPH |
ŠJ - 38/2025
|
|
03.04.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
234506933
|
mrazené potraviny
|
55,24 |
s DPH |
ŠJ - 39/2025
|
|
03.04.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025040
|
za BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2025 |
BP - COM, s.r.o |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
03.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7603291137
|
ZŠ - el. energia
|
12,73 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
ZSE |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2501732
|
zelenina
|
223,75 |
s DPH |
ŠJ - 37/2025
|
|
02.04.2025 |
PAMFRUIT |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Objednávka |
18/2025
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
43,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
DAFFER spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
16/2025
|
ZŠ - ročný poplatok za doménu
|
34,44 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Datapac s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
252001193
|
ZŠ - učebné pomôcky
|
43,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
DAFFER spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Objednávka |
17/2025
|
MŠ - oprava netesnosti na kotolni
|
307,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Peter Mjartan - PEPAMONT |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025162
|
MŠ - oprava netesnosti na kotolni
|
307,50 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Peter Mjartan - PEPAMONT |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
254082
|
ZŠ - ročný poplatok za doménu
|
34,44 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Datapac s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1025041736
|
za výkon zodpovednej osoby 04/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
Osobnyudaj.sk s.r.o DUETT BUsiness Residence |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202542551
|
ZŠ - poplatok za prístup na DidaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Silcom Multimedia Sk,s.ro |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250055
|
mäso
|
550,30 |
s DPH |
ŠJ - 35/2025
|
|
31.03.2025 |
Miroslav Vrban TEMPO |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
15/2025
|
ZŠ - poplatok za prístup na DidaktaSK
|
19,95 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Silcom Multimedia Sk,s.ro |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25000149
|
potraviny
|
472,48 |
s DPH |
ŠJ - 36/2025
|
|
31.03.2025 |
COOP JEDNOTA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
234506363
|
potraviny
|
97,62 |
s DPH |
ŠJ - 34/2025
|
|
28.03.2025 |
INMEDIA |
ZŠ s MŠ Čereňany - školská jedáleň |
Janka Steinemannová |
vedúca školskej jedálne |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Objednávka |
13/2025
|
MŠ + ZŠ - preprava na plavecký výcvik
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
Bogobus |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250066
|
MŠ + ZŠ - preprava na plavecký výcvik
|
420,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2025 |
|
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
25.03.2025 |
31.03.2025 |