|
|
Faktúra |
210632
|
MŠ - hygienické potreby
|
68,74 |
s DPH |
60/2021
|
|
23.08.2021 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
23.08.2021 |
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210654
|
ŠJ - čistiace tablety do umývačky
|
152,40 |
s DPH |
99/2021
|
|
17.12.2021 |
AAA Gastro s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
210860
|
ZŠ - hygienické potreby
|
267,98 |
s DPH |
78/2021
|
|
28.10.2021 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210879
|
MŠ - hygienické potreby
|
109,15 |
s DPH |
82/2021
|
|
02.11.2021 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.11.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
211016
|
ŠJ - hygienické potreby
|
198,42 |
s DPH |
111/2021
|
|
21.12.2021 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.12.2021 |
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
211792
|
MŠ - hračky
|
62,50 |
s DPH |
23/2021
|
|
09.04.2021 |
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
12.04.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
214077
|
MŠ - učebné pomôcky
|
317,00 |
s DPH |
10/2025
|
|
19.02.2025 |
Hravá škôlka s.r.o. - fa č. 22 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
215108
|
MŠ - učebné pomôcky
|
1 200,00 |
s DPH |
75/2025
|
|
29.09.2025 |
Lerni s.r.o. fa č. 138 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215109
|
MŠ - učebné pomôcky
|
1 070,00 |
s DPH |
74/2025
|
|
29.09.2025 |
Lerni s.r.o. fa č. 137 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
215712
|
MŠ - učebné pomôcky
|
473,00 |
s DPH |
92/2025
|
|
24.11.2025 |
Lerni s.r.o. fa č. 179 |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
24.11.2025 |
30.11.2025 |
|
|
Faktúra |
220029
|
antigénne testy
|
484,00 |
s DPH |
7/2022
|
|
02.02.2022 |
RM DIAGNOSTICS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
10.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220040
|
zhotovenie vlajky
|
78,70 |
s DPH |
14/2022
|
|
17.03.2022 |
Gajdoš Gabriel - REPREZENT |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
22.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220279
|
ŠJ - hygienické potreby
|
218,70 |
s DPH |
21/2022
|
|
29.04.2022 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
220383
|
ŠJ - hygienické potreby
|
110,88 |
s DPH |
27/2022
|
|
01.06.2022 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
02.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
220676
|
ZŠ - hygienické potreby
|
271,30 |
s DPH |
47/2022
|
|
13.09.2022 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
220939
|
MŠ - mydlo
|
86,60 |
s DPH |
76/2022
|
|
13.12.2022 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
14.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
220987
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
297,20 |
s DPH |
86/2022
|
|
21.12.2022 |
PP-SOT, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225444
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
98,28 |
s DPH |
79/2022
|
|
16.12.2022 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
19.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225542
|
ŠJ - čistiace a hygienické potreby
|
123,52 |
s DPH |
81/2022
|
|
20.12.2022 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
21.12.2022 |
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
225595
|
MŠ - čistiace a hygienické potreby
|
151,67 |
s DPH |
91/2022
|
|
28.12.2022 |
EXACT Invest s.r.o. - HUMED |
ZŠ s MŠ Čereňany |
Mgr. Marián Lukáč |
riaditeľ |
28.12.2022 |
30.12.2022 |